2017-11-07 14:18:00 鄂州文明网
一、本部门本单位的基本情况
(一)机构、人员情况
负责全市精神文明建设的规划、调查研究、信息反馈和文明市民教育以及未成年人思想道德教育工作,落实文明委的各项工作职责,处理日常事务,协调全市各级文明办等工作。负责组织指导和协调督办“全国文明城市”创建工作及“文明村镇”、“文明单位”、“十星级文明户”活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作,督促检查各地各部门贯彻落实中央及省委关于加强改进未成年人思想道德建设工作组织协调,全市志愿服务和网络文明传播工作。通过开展各项创建工作,提高公民素质,提高城乡文明程度。
(二)部门职能
鄂州市精神文明建设委员会办公室成立于1997年,2001年由编办从新核定编制。核定事业编制9人,现在职7人,退休2人。其中:主任1名,正县级;副主任1名,副县级;正科级4人;技师1人,退休2人。
(三)事业开展情况
召开2016年文明旅游工作联席会议第一次会议,出台《鄂州市文明旅游联席会议制度》,推进文明旅游工作长效常态发展。开通诚信鄂州网站,建立诚信黑名单和红黑榜发布制度,不断夯实文明创建的诚信社会氛围。对标创建抓实年度文明城市网上申报。将188项创建考核项目细化分解到64个责任单位,开展工作培训,督促组织收集创建资料,按时向中央文明办申报42类416个测评点,上传文明城测评资料633份。制作刊播、发布公益广告近3万条(处),组织开展问卷调查7万人次,编印市民文明行为百例、文明城宣传折页等8万册,印发致市民的一封信10万张,全域全覆盖推动开展“晒家风、树新风、创十星”活动,有力提升了农村文明程度和居民文明素质。举办道德讲堂总堂示范活动24场,邀请身边系列最美人物走上讲台讲述感人故事,交流道德感悟,带动各级文明单位开展道德故事会、道德讲堂活动1000余场。
二、2016年决算编制情况
(一)2016年收入情况说明
2016年的收入合计418.47万元,其中:财政拨款收入397.72万元,年初结转25.75万元。
(二)2016年支出情况说明
2016年的支出合计190.95万元,其中基本支出113.4万元,占总支出的比重59.39%,项目支出77.55万,占总支出的比重40.61%。
(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出172.80万元,其中:基本支出96.25万元,项目支出76.55万元。
(四)一般公共预算拨款“三公”经费决算说明
2016年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为5.03万元,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为零。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.51万元。其中:
(1)公务用车购置费无。
(2)公务用车运行维护费4.51万元。
3.公务接待费为0.52万元。
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:鄂州市精神文明建设委员会办公室 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
392.72 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
173.65 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
10.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
3.87 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3.43 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
392.72 |
本年支出合计 |
52 |
190.95 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
25.75 |
年末结转和结余 |
54 |
227.52 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
418.47 |
总计 |
56 |
418.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||
公开02表 |
||||||||
部门:鄂州市精神文明建设委员会办公室 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
392.72 |
392.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
375.42 |
375.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
375.42 |
375.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
131.42 |
131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
244.00 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
部门:鄂州市精神文明建设委员会办公室 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
190.95 |
113.40 |
77.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.65 |
106.10 |
67.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
173.65 |
106.10 |
67.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
106.10 |
106.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
67.55 |
0.00 |
67.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:鄂州市精神文明建设委员会办公室 |
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
392.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
155.49 |
155.49 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
392.72 |
本年支出合计 |
54 |
172.79 |
172.79 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
7.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
227.52 |
227.52 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
7.60 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
400.32 |
总计 |
60 |
400.32 |
400.32 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鄂州市精神文明建设委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 172.80 | 96.25 | 76.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 155.50 | 88.95 | 66.55 | ||
20133 | 宣传事务 | 155.50 | 88.95 | 66.55 | ||
2013301 | 行政运行 | 88.95 | 88.95 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 66.55 | 0.00 | 66.55 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:鄂州市精神文明建设委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.03 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.52 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
责任编辑:李琰
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